Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 14.02.2023 N 78 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014-2025 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2023 г. N 78
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014-2025 годы»
В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2021 N 133-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции законов Кемеровской области – Кузбасса от 16.02.2022 N 14-ОЗ, от 24.05.2022 N 51-ОЗ, от 04.07.2022 N 66-ОЗ, от 20.09.2022 N 96-ОЗ, от 28.09.2022 N 101-ОЗ, от 30.11.2022 N 133-ОЗ), Законом Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014-2025 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 545, от 27.02.2014 N 84, от 22.09.2014 N 375, от 30.12.2014 N 552, от 14.07.2015 N 220, от 07.09.2015 N 284, от 30.12.2015 N 461, от 26.09.2016 N 386, от 09.01.2017 N 1, от 25.09.2017 N 500, от 28.12.2017 N 674, от 18.09.2018 N 381, от 24.12.2018 N 599, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 04.07.2019 N 416, от 30.09.2019 N 562, от 16.12.2019 N 718, от 30.12.2019 N 769, от 26.06.2020 N 365, от 09.09.2020 N 560, от 24.03.2021 N 139, от 06.07.2021 N 394, от 06.09.2021 N 542, от 24.12.2021 N 783, от 15.04.2022 N 215, от 08.09.2022 N 613, от 01.12.2022 N 794, от 05.12.2022 N 801, от 29.12.2022 N 898) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.».
1.2. В государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы (далее – Государственная программа), утвержденной постановлением:
1.2.1. В паспорте Государственной программы:
1.2.1.1. Позицию «Директор Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Директор Государственной программы | Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) |
».
1.2.1.2. Позиции «Цели Государственной программы», «Задачи Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Цели Государственной программы | 1. Удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения. 2. Повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области - Кузбасса (действие цели прекращено 27.12.2019). 3. Обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта. Стимулирование перевода автомобильной техники на газомоторное топливо |
Задачи Государственной программы | 1. Обновление парка пассажирских транспортных средств (в том числе приобретение более экологически чистого общественного транспорта) и технологического оборудования, а также обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и зарядной инфраструктуры для электромобилей. 2. Развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области - Кузбасса: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам (действие задачи прекращено 27.12.2019). 3. Организация возмещения недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса, организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области – Кузбасса. Проведение мероприятий по стимулированию использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива автотранспортными средствами |
».
1.2.1.3. Позиции «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации», «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 36 618 228,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 805 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 408 946,3 тыс. рублей; в 2021 году – 5 300 517,6 тыс. рублей; в 2022 году – 5 583 650,4 тыс. рублей; в 2023 году – 4 201 712,9 тыс. рублей; в 2024 году – 3 143 848,3 тыс. рублей; в 2025 году – 3 307 571,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета - в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 723 480,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 382 475,8 тыс. рублей; в 2021 году – 3 936 440,6 тыс. рублей; в 2022 году – 3 399 408,7 тыс. рублей; в 2023 году – 3 359 997,9 тыс. рублей; в 2024 году – 3 143 848,3 тыс. рублей; в 2025 году – 3 176 592,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 364 077,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 184 241,7 тыс. рублей; в 2023 году – 841 715,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 130 978,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 81 810,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26 470,5 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | К 2025 году будут достигнуты следующие результаты: 1. Обновление парка пассажирских транспортных средств. 2. Рост доли технически исправного парка пассажирских транспортных средств в общем количестве подвижного состава. 3. Удержание на достигнутом уровне регулярности выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом. 4. Рост окупаемости маршрутных пассажирских перевозок. 5. Увеличение охвата населения цифровым вещанием с контентом собственного производства. 6. Возможность ведения трансляций в режиме онлайн в любой точке Кемеровской области - Кузбасса. 7. Снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ от транспорта в атмосферный воздух города Новокузнецка. 8. Увеличение доли транспортных средств, работающих на природном газе, увеличение количества объектов заправки транспортных средств природным газом и объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей в Кемеровской области - Кузбассе |
».
1.2.2. В разделе 2 Государственной программы:
1.2.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта. Стимулирование перевода автомобильной техники на газомоторное топливо.».
1.2.2.2. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Цель Государственной программы - обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта. Стимулирование перевода автомобильной техники на газомоторное топливо».
1.2.2.3. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: организация возмещения недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса, организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области – Кузбасса. Проведение мероприятий по стимулированию использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива автотранспортными средствами.».
1.2.2.4. Абзацы девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый исключить.
1.2.3. В подразделе «II этап – 2019-2025 годы» раздела 3 Государственной программы:
1.2.3.1. Позиции 3 «Цель», 3 «Задача» изложить в следующей редакции:
«
3 | Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта. Стимулирование перевода автомобильной техники на газомоторное топливо |
3 | Задача: организация возмещения недополученных доходов предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса, организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области – Кузбасса. Проведение мероприятий по стимулированию использования компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива автотранспортными средствами |
».
1.2.3.2. Дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:
«
3.10 | Мероприятие «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива» | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий сервисным центрам (пунктам) переоборудования и технического обслуживания, осуществившим переоборудование транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Количество переоборудованных транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива, шт. | Абсолютное количество переоборудованных транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива |
».
1.2.4. Подраздел «II этап – 2019-2025 годы» раздела 4 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.5. В подразделе «II этап 2019-2025 годы» раздела 5 Государственной программы:
1.2.5.1. Подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 8,9 | 27,7 | 35,0 | 16,6 | 21,1 | 28,2 | 26,8 |
».
1.2.5.2. Подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.5 | Мероприятие «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» | Количество построенных объектов заправки транспортных средств природным газом | единиц | 2 | - | - | 2 | - | - | 5 |
».
1.2.5.3. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе | процентов | 54,5 | 54,5 | 53,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
».
1.2.5.4. Подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,5 |
».
1.2.5.5. Дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:
«
3.10 | Мероприятие «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива» | Количество переоборудованных транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | шт. | - | - | - | - | - | - | 14 |
».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 14 февраля 2023 г. N 78
II этап 2019-2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014 - 2025 годы | Всего | 2 805 290,5 | 4 408 946,3 | 5 300 517,6 | 5 583 650,4 | 4 201 712,9 | 3 143 848,3 | 3 307 571,0 |
областной бюджет | 2 723 480,5 | 4 382 475,8 | 3 936 440,6 | 3 399 408,7 | 3 359 997,9 | 3 143 848,3 | 3 176 592,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 841 715,0 | 0,0 | 130 978,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Транспорт» | Всего | 1 016 780,5 | 2 349 404,7 | 3 304 209,4 | 3 088 664,5 | 1 728 107,8 | 886 392,8 | 1 049 225,5 |
областной бюджет | 934 970,5 | 2 322 934,2 | 1 940 132,4 | 904 422,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 918 959,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 841 715,0 | 0,0 | 130 266,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Всего | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Всего | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Региональный проект «Чистый воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 816 875,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры» | Всего | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Мероприятие «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 162 832,7 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 120,0 | 0,0 | 0,0 | 32 566,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 880,0 | 0,0 | 0,0 | 130 266,1 | ||
1.6 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд» | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мероприятие «Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10 | Мероприятие «Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11 | Мероприятие «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта» | Всего | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 473 605,1 | 2 257 455,5 | 2 258 345,5 |
областной бюджет | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 473 605,1 | 2 257 455,5 | 2 257 633,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Всего | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 48 074,8 | 48 074,8 | 48 074,8 |
областной бюджет | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 48 074,8 | 48 074,8 | 48 074,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Всего | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 578 296,6 | 536 067,0 | 536 067,0 |
областной бюджет | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 578 296,6 | 536 067,0 | 536 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 528 296,6 | 486 067,0 | 486 067,0 |
областной бюджет | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 528 296,6 | 486 067,0 | 486 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
областной бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 300 000,0 | 126 080,0 | 126 080,0 |
областной бюджет | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 300 000,0 | 126 080,0 | 126 080,0 | ||
3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Всего | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)» | Всего | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 350 944,2 | 350 944,2 | 350 944,2 |
областной бюджет | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 350 944,2 | 350 944,2 | 350 944,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 197 907,2 | 197 907,2 | 197 907,2 |
областной бюджет | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 197 907,2 | 197 907,2 | 197 907,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 141 733,0 | 134 075,1 | 134 075,1 | 134 075,1 |
областной бюджет | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 141 733,0 | 134 075,1 | 134 075,1 | 134 075,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом | Всего | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 592,2 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 |
областной бюджет | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 592,2 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом | Всего | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 10 792,6 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 |
областной бюджет | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 10 792,6 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом | Всего | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 6 012,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 |
областной бюджет | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 6 012,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.8 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты» | Всего | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Всего | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.1 | Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» | Всего | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.10 | Мероприятие «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 |