Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 26.12.2023 N 872 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014–2025 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2023 г. N 872
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы»
В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 15.12.2022 N 145-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции законов Кемеровской области – Кузбасса от 27.03.2023 N 12-ОЗ, от 21.06.2023 N 49-ОЗ, от 02.10.2023 N 86-ОЗ, от 24.11.2023 N 101-ОЗ) Правительство Кемеровской области – Кузбасса
постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы, утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы» (далее – Государственная программа) (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 545, от 27.02.2014 N 84, от 22.09.2014 N 375, от 30.12.2014 N 552, от 14.07.2015 N 220, от 07.09.2015 N 284, от 30.12.2015 N 461, от 26.09.2016 N 386, от 09.01.2017 N 1, от 25.09.2017 N 500, от 28.12.2017 N 674, от 18.09.2018 N 381, от 24.12.2018 N 599, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 04.07.2019 N 416, от 30.09.2019 N 562, от 16.12.2019 N 718, от 30.12.2019 N 769, от 26.06.2020 N 365, от 09.09.2020 N 560, от 24.03.2021 N 139, от 06.07.2021 N 394, от 06.09.2021 N 542, от 24.12.2021 N 783, от 15.04.2022 N 215, от 08.09.2022 N 613, от 01.12.2022 N 794, от 05.12.2022 N 801, от 29.12.2022 N 898, от 14.02.2023 N 78, от 16.06.2023 N 389, от 07.09.2023 N 571), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 41 386 962,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 805 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 408 946,3 тыс. рублей; в 2021 году – 5 300 517,6 тыс. рублей; в 2022 году – 5 583 650,4 тыс. рублей; в 2023 году – 6 748 308,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5 365 987,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3 307 571,0 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета – в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 723 480,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 382 475,8 тыс. рублей; в 2021 году – 3 936 440,6 тыс. рублей; в 2022 году – 3 399 408,7 тыс. рублей; в 2023 году – 5 327 904,2 тыс. рублей; в 2024 году – 5 180 987,2 тыс. рублей; в 2025 году – 3 176 592,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета – в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 364 077,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 184 241,7 тыс. рублей; в 2023 году – 1 375 959,4 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 130 978,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 81 810,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26 470,5 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 44 444,4 тыс. рублей; в 2024 году – 185 000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
».
1.2. Подраздел «II этап 2019–2025 годы» раздела 3 Государственной программы дополнить пунктами 1.12, 1.13 следующего содержания:
«
1.12 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита)» | На основании анализа текущего состояния парка подвижного состава предприятий пассажирского транспорта Кемеровской области – Кузбасса настоящей Государственной программой предусматривается обновление парка транспортных средств: а) городского, пригородного и междугородного исполнения, в том числе работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципальных заказов на перевозку населения; б) для обеспечения деятельности предприятий | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита), шт. | Абсолютное количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита) в отчетном периоде |
1.13 | Мероприятие «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | На основании анализа текущего состояния парка подвижного состава предприятий пассажирского транспорта Кемеровской области – Кузбасса настоящей Государственной программой предусматривается обновление парка транспортных средств: а) городского, пригородного и междугородного исполнения, в том числе работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципальных заказов на перевозку населения; б) для обеспечения деятельности предприятий | Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, шт. | Абсолютное количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде |
».
1.3. Подраздел «II этап 2019–2025 годы» раздела 4 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. Подраздел «II этап 2019–2025 годы» раздела 5 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии) Панова А.А.
4. Настоящее постановление действует по 31.12.2023.
Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области – Кузбасса –
председатель Правительства
Кемеровской области – Кузбасса И.В. Середюк
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 26 декабря 2023 г. N 872
II этап 2019–2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы
| Всего | 2 805 290,5 | 4 408 946,3 | 5 300 517,6 | 5 583 650,4 | 6 748 308,0 | 5 365 987,2 | 3 307 571,0 |
областной бюджет | 2 723 480,5 | 4 382 475,8 | 3 936 440,6 | 3 399 408,7 | 5 372 904,2 | 5 180 987,2 | 3 176 592,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 1 375 959,4 | 0,0 | 130 978,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 44 444,4 | 185 000,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Транспорт» | Всего | 1 016 780,5 | 2 349 404,7 | 3 304 209,4 | 3 088 664,5 | 3 898 442,0 | 2 934 611,7 | 1 049 225,5 |
областной бюджет | 934 970,5 | 2 322 934,2 | 1 940 132,4 | 904 422,8 | 2 478 038,2 | 2 749 611,7 | 918 959,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 184 241,7 | 1 375 959,4 | 0,0 | 130 266,1 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 44 444,4 | 185 000,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Всего | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 869 797,1 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 869 797,1 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Всего | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 869 797,1 | 886 392,8 | 886 392,8 |
областной бюджет | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 869 797,1 | 886 392,8 | 886 392,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области – Кузбасса | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Региональный проект «Чистый воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 1 351 119,4 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 1 351 119,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд»
| Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 1 351 119,4 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 2 127 361,7 | 1 351 119,4 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры» | Всего | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Мероприятие «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 7 560,0 | 0,0 | 162 832,7 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 120,0 | 7560,0 | 0,0 | 32 566,6 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 880,0 | 0,0 | 0,0 | 130 266,1 | ||
1.6 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд» | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 444 444,4 | 1 850 000,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 400 000,0 | 1 665 000,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 44 444,4 | 185 000,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 444 444,4 | 1 351 119,4 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 400 000,0 | 1 351 119,4 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 44 444,4 | 1 351 119,4 | 0,0 | ||
1.7 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мероприятие «Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте»
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10 | Мероприятие «Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.11 | Мероприятие «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 840,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.12 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита)» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865 951,1 | 32 948,9 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865 951,1 | 32 948,9 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.13 | Мероприятие «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 730,0 | 165 270,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 730,0 | 165 270,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области – Кузбассе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта» | Всего | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 849 866,0 | 2 431 375,5 | 2 258 345,5 |
областной бюджет | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 494 985,9 | 2 849 866,0 | 2 431 375,5 | 2 258 345,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти»
| Всего | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 47 736,7 | 48 074,8 | 48 074,8 |
областной бюджет | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 39 172,5 | 47 736,7 | 48 074,8 | 48 074,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Всего | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 800 129,0 | 536 067,0 | 536 067,0 |
областной бюджет | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 578 296,6 | 800 129,0 | 536 067,0 | 536 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области – Кузбассе
| Всего | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 750 129,0 | 486 067,0 | 486 067,0 |
областной бюджет | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 528 296,6 | 750 129,0 | 486 067,0 | 486 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
областной бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 448 226,6 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 448 226,6 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области – Кузбассе | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 448 226,6 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 373 209,3 | 1 448 226,6 | 1 196 189,5 | 1 196 189,5 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 145 000,0 | 300 000,0 | 126 080,0 |
областной бюджет | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 126 408,5 | 145 000,0 | 300 000,0 | 126 080,0 | ||
3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)»
| Всего | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)» | Всего | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 408 698,7 | 350 944,2 | 350 944,2 |
областной бюджет | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 377 799,0 | 408 698,7 | 350 944,2 | 350 944,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 241 875,6 | 197 907,2 | 197 907,2 |
областной бюджет | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 217 668,8 | 241 875,6 | 197 907,2 | 197 907,2 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом
| Всего | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 141 733,0 | 148 177,9 | 134 075,1 | 134 075,1 |
областной бюджет | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 141 733,0 | 148 177,9 | 134 075,1 | 134 075,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом | Всего | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 592,2 | 1 706,0 | 1 619,1 | 1 619,1 |
областной бюджет | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 592,2 | 1 706,0 | 1 619,1 | 1 619,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом
| Всего | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 10 792,6 | 12 437,7 | 11 991,4 | 11 991,4 |
областной бюджет | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 10 792,6 | 12 437,7 | 11 991,4 | 11 991,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом | Всего | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 6 012,4 | 4 501,5 | 5 351,4 | 5 351,4 |
областной бюджет | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 6 012,4 | 4 501,5 | 5 351,4 | 5 351,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.8 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты»
| Всего | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Всего | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.1 | Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» | Всего | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.10 | Мероприятие «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 712,0 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 26 декабря 2023 г. N 872
II этап 2019–2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Подпрограмма «Транспорт» | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
| млн чел. | 130,0 | 104,0 | 110,0 | 110,0 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн чел. | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | шт. | 139 | 341 | 237 | 1 | – | – | – |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 6,7 | 9,0 | – | 0,1 | – | – | – | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 8,9 | 27,7 | 35,0 | 16,6 | 12,9 | 16,5 | 26,8 |
1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | – | 0,75 | 0,75 | – | – | – | – | – |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области – Кузбасса | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | шт. | – | 4 | – | – | – | – | – |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | шт. | – | – | – | – | – | – | – | ||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | шт. | – | – | – | – | – | – | – | ||
Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта | шт. | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
1.3 | Региональный проект «Чистый воздух» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год | процентов | – | 97 | – | – | – | – | – |
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта | шт. | – | 4 | – | – | – | – | – |
1.3.2 | Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд» | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период | процентов | – | – | 96 | 90,5 | 88,9 | 86,7 | – |
1.4 | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры» | Техническая степень готовности строящегося объекта | процентов | 0 | 100 | – | – | – | – | – |
|
| Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2» | есть/нет | – | – | есть | – | – | – | – |
1.5 | Мероприятие «Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» | Количество построенных объектов заправки транспортных средств природным газом | единиц | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 5 |
1.6 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд» | Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд | шт. | 50 | 40 | – | – | – | – | – |
| Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | шт. | – | 9 | – | – | – | – | – |
Количество приобретенных троллейбусов для муниципальных нужд
| шт. | – | – | – | – | 12 | 50 | – | ||
1.7 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса» | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | процентов | – | – | – | 80 | 100 | 100 | – |
1.8 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении» | Доля оснащения автовокзалов и автостанций терминалами безналичной оплаты проезда от общего числа касс | процентов | – | – | – | 70 | 100 | 100 | – |
1.9 | Мероприятие «Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте» | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | – | – | – | 30 | 100 | 100 | – |
1.10 | Мероприятие «Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | – | – | – | 55 | 100 | 100 | – |
1.11 | Мероприятие «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей» | Количество построенных объектов быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | единиц | – | – | – | – | 9 | – | –- |
1.12 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита)» | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области – Кузбасса (в рамках лимита специального казначейского кредита) | шт. | – | – | – | – | 42 | 36 | – |
1.13 | Мероприятие «Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования» | Количество приобретенного подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования | шт. | –
| – | – | – | 0 | 34 | – |
2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети»
| Охват населения Кемеровской области – Кузбасса услугами регионального телевещания | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
Охват населения Кемеровской области – Кузбасса услугами регионального радиовещания | процентов | – | – | – | – | – | – | – | ||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет» | единиц | – | – | – | – | – | – | – | ||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания | процентов | – | – | – | – | – | – | – | ||
2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных комплексов связи | шт. | – | – | – | – | – | – | – |
2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | шт. | – | – | – | – | – | – | – |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области – Кузбассе | |||||||||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта» | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 24 | 24 | 21 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области – Кузбасса | поездок/ 1 житель | 105,0 | 105,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области – Кузбассе | процентов | 54,5 | 54,5 | 53,2 | 58,0 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | ||
3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 125 | 125 | 83 | 35 | 0 | – | – |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 274 | 195 | 71 | 64 | 0 | – | – | ||
3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
Средняя наполняемость вагона | чел. | 19 | 16 | 17 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области – Кузбассе | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом
| млн чел. | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 95,0 | 95,0 | – | – | – | – | – |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области – Кузбассе | Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | – | – | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | – | – | – | – | – | – | – |
3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | тыс. чел. | 11,0 | 50,0 | – | – | – | – | – |
Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта | единиц | – | – | 1876 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 309,6 | – | – | – | – | – | – |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 192,1 | – | – | – | – | – | – |
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 117,5 | – | – | – | – | – | – |
3.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | – | 356,2 | 371,9 | – | – | – | – |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении | тыс. чел. | – | – | – | 9885,8 | 12051,0 | 12051,0 | 12051,0 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении | тыс. чел. | 10264,3 | – | 10777,9 | 10777,9 | 9769,5 | 9769,5 | 9769,5 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | – | 233,8 | 258,0 | – | – | – | – |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Кемеровского городского округа
| тыс. чел. | – | – | – | 5770,8 | 7936,0 | 7936,0 | 7936,0 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Кемеровского городского округа | тыс. чел. | 3619,9 | – | 4191,8 | 4191,8 | 3730,2 | 3730,2 | 3730,2 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | – | 122,4 | 122,8 | – | – | – | – |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Новокузнецкого городского округа | тыс. чел. | – | – | – | 4115,0 | 4115,0 | 4115,0 | 4115,0 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Новокузнецкого городского округа | тыс. чел. | 5170,6 | – | 5069,2 | 5069,2 | 4707,5 | 4707,5 | 4707,5 | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Осинниковского городского округа | тыс. чел. | 155,4 | – | 129,5 | 129,5 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |
3.7.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом
| Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Прокопьевского городского округа | тыс. чел. | 881,9 | – | 959,3 | 959,3 | 888,4 | 888,4 | 888,4 |
3.7.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Ленинск-Кузнецкого городского округа | тыс. чел. | 436,5 | – | 428,1 | 428,1 | 321,5 | 321,5 | 321,5 |
3.8 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты»
| Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области – Кузбасса | единиц | – | 50 | – | – | – | – | – |
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.1 | Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» | Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты | тыс. чел. | – | 7,6 | – | – | – | – | – |
Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами | тыс. единиц | – | 117,6 | – | – | – | – | – | ||
Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс | единиц | – | 580 | – | – | – | – | – | ||
Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях | тыс. часов | – | 306 | – | – | – | – | – | ||
3.9.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций | процентов | – | 80 | – | – | – | – | – |
3.10 | Мероприятие «Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива» | Количество переоборудованных транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | шт. | – | – | – | – | – | – | 14 |