Постановление Правительства Кемеровской области -Кузбасса от 01.12.2022 N 794 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса "Оптимизация развития транспорта Кузбасса" на 2014-2025 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2022 г. N 794
г. Кемерово
О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014-2025 годы»
Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области – Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014–2025 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2013 N 405 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014-2025 годы» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 N 545, от 27.02.2014 N 84, от 22.09.2014 N 375, от 30.12.2014 N 552, от 14.07.2015 N 220, от 07.09.2015 N 284, от 30.12.2015 N 461, от 26.09.2016 N 386, от 09.01.2017 N 1, от 25.09.2017 N 500, от 28.12.2017 N 674, от 18.09.2018 N 381, от 24.12.2018 N 599, постановлений Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 04.07.2019 N 416, от 30.09.2019 N 562, от 16.12.2019 N 718, от 30.12.2019 N 769, от 26.06.2020 N 365, от 09.09.2020 N 560, от 24.03.2021 N 139, от 06.07.2021 N 394, от 06.09.2021 N 542, от 24.12.2021 N 783, от 15.04.2022 N 215, от 08.09.2022 N 613), следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
1.1.1. Позицию «Задачи Государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Задачи Государственной программы | 1. Обновление парка пассажирских транспортных средств (в том числе приобретение более экологически чистого общественного транспорта) и технологического оборудования, а также обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН). Развитие газовой заправочной инфраструктуры. 2. Развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области - Кузбасса: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам (действие задачи прекращено 27.12.2019). 3. Организация возмещения недополученных доходов: предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам; предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса; организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области - Кузбасса |
».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Всего средств – 34 838 461,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 805 290,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 408 946,3 тыс. рублей; в 2021 году – 5 300 517,6 тыс. рублей; в 2022 году – 5 346 046,9 тыс. рублей; в 2023 году – 3 985 253,7 тыс. рублей; в 2024 году – 3 006 053,7 тыс. рублей; в 2025 году – 2 119 660,9 тыс. рублей; из них: средства областного бюджета: в 2014 году – 1 405 508,0 тыс. рублей; в 2015 году – 1 503 131,8 тыс. рублей; в 2016 году – 1 518 321,8 тыс. рублей; в 2017 году – 1 460 612,3 тыс. рублей; в 2018 году – 1 979 118,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 723 480,5 тыс. рублей; в 2020 году – 4 382 475,8 тыс. рублей; в 2021 году – 3 936 440,6 тыс. рублей; в 2022 году – 3 381 010,2 тыс. рублей; в 2023 году – 3 006 053,7 тыс. рублей; в 2024 году – 3 006 053,7 тыс. рублей; в 2025 году – 2 119 660,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 1 364 077,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1 965 036,7 тыс. рублей; в 2023 году – 979 200,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; средства местного бюджета: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 81 810,0 тыс. рублей; в 2020 году – 26 470,5 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей |
».
1.2. Абзац четырнадцатый подраздела 1.4 раздела 1 Государственной программы изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной политики в сферах автомобильного, городского электрического, железнодорожного и авиационного транспорта осуществляется через исполнительный орган Кемеровской области – Кузбасса – Министерство транспорта Кузбасса.».
1.3. В разделе 2 Государственной программы:
1.3.1. Абзацы шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивности пассажиропотоков пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).
Для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования предприятий пассажирского транспорта в Кемеровской области - Кузбассе последовательно проводится работа по государственной поддержке предприятий общественного транспорта, работающих по регулируемым тарифам на регулярных маршрутах, организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области - Кузбасса.
Для осуществления поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: организация возмещения недополученных доходов:».
1.3.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;
предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса;
организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области - Кузбасса.».
1.4. В подразделе «II этап – 2019-2025 годы» раздела 3 Государственной программы:
1.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Задача: организация возмещения недополученных доходов:
предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам;
предприятиям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров в электропоездах пригородного сообщения на территории Кемеровской области – Кузбасса;
организациям воздушного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области - Кузбасса».
1.4.2. Пункт 3.4, подпункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляется субсидия в целях возмещения недополученных доходов от осуществления регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным маршрутам | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) x 100% |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками автотранспортом, за отчетный период) x 100% |
».
1.5. Подраздел «II этап – 2019-2025 годы» раздела 4 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.6. Подраздел «II этап – 2019-2025 годы» раздела 5 Государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панова А.А.
Первый заместитель
председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса -
министр финансов Кузбасса И.Ю. Малахов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 1 декабря 2022 г. N 794
II этап 2019-2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014 - 2025 годы | Всего | 2 805 290,5 | 4 408 946,3 | 5 300 517,6 | 5 346 046,9 | 3 985 253,7 | 3 006 053,7 | 2 119 660,9 |
областной бюджет | 2 723 480,5 | 4 382 475,8 | 3 936 440,6 | 3 381 010,2 | 3 006 053,7 | 3 006 053,7 | 2 119 660,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Подпрограмма «Транспорт» | Всего | 1 016 780,5 | 2 349 404,7 | 3 304 209,4 | 2 854 339,5 | 1 865 592,8 | 886 392,8 | 0,0 |
областной бюджет | 934 970,5 | 2 322 934,2 | 1 940 132,4 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Всего | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 0,0 |
областной бюджет | 438 998,5 | 1 616 989,7 | 1 838 692,2 | 889 302,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Всего | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 975,3 | 407 382,3 | 0,0 | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Всего | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 0,0 |
областной бюджет | 251 023,2 | 1 209 607,4 | 1 838 692,2 | 886 392,8 | 886 392,8 | 886 392,8 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса | Всего | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 11 631,5 | 4 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3 | Региональный проект «Чистый воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1 | Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2 | Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд» | Всего | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 364 077,0 | 1 965 036,7 | 979 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.4 | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры» | Всего | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 55 000,0 | 169 020,0 | 41 221,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.5 | Мероприятие «Строительство АГНКС» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.6 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд» | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Всего | 511 150,5 | 559 245,0 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 429 340,5 | 532 774,5 | 60 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 81 810,0 | 26 470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.7 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.8 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.9 | Мероприятие «Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.10 | Мероприятие «Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта» | Всего | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 491 707,4 | 2 119 660,9 | 2 119 660,9 | 2 119 660,9 |
областной бюджет | 1 788 510,0 | 2 059 541,6 | 1 996 308,2 | 2 491 707,4 | 2 119 660,9 | 2 119 660,9 | 2 119 660,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Всего | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 40 694,0 | 38 681,1 | 38 681,1 | 38 681,1 |
областной бюджет | 35 965,2 | 33 653,6 | 32 597,9 | 40 694,0 | 38 681,1 | 38 681,1 | 38 681,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Всего | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 566 090,0 | 536 067,0 | 536 067,0 | 536 067,0 |
областной бюджет | 389 294,6 | 391 800,0 | 459 708,1 | 566 090,0 | 536 067,0 | 536 067,0 | 536 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 516 090,0 | 486 067,0 | 486 067,0 | 486 067,0 |
областной бюджет | 364 294,6 | 366 800,0 | 434 708,1 | 516 090,0 | 486 067,0 | 486 067,0 | 486 067,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Всего | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
областной бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 354 409,3 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 354 409,3 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Всего | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 354 409,3 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 |
областной бюджет | 1 052 076,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 354 409,3 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | 1 087 445,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Всего | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 140 408,5 | 126 080,0 | 126 080,0 | 126 080,0 |
областной бюджет | 21 203,0 | 127 200,0 | 112 114,2 | 140 408,5 | 126 080,0 | 126 080,0 | 126 080,0 | ||
3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Всего | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 187 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 110 663,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 76 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)» | Всего | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 390 005,6 | 331 287,8 | 331 287,8 | 331 287,8 |
областной бюджет | 102 643,2 | 194 343,0 | 304 343,0 | 390 005,6 | 331 287,8 | 331 287,8 | 331 287,8 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Всего | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 223 928,9 | 184 679,0 | 184 679,0 | 184 679,0 |
областной бюджет | 36 199,4 | 138 651,0 | 175 372,5 | 223 928,9 | 184 679,0 | 184 679,0 | 184 679,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом | Всего | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 147 114,8 | 127 646,9 | 127 646,9 | 127 646,9 |
областной бюджет | 51 705,8 | 55 692,0 | 113 801,0 | 147 114,8 | 127 646,9 | 127 646,9 | 127 646,9 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом | Всего | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 |
областной бюджет | 1 554,0 | 0,0 | 1 295,3 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 | 1 619,1 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом | Всего | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 |
областной бюджет | 8 819,0 | 0,0 | 9 593,1 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 | 11 991,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.7.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом | Всего | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 |
областной бюджет | 4 365,0 | 0,0 | 4 281,1 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | 5 351,4 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.8 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты» | Всего | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Всего | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 215 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.1 | Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» | Всего | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.9.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Всего | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 1 декабря 2022 г. N 794
II этап 2019-2025 годы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Оптимизация развития транспорта Кузбасса» на 2014 - 2025 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Подпрограмма «Транспорт» | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом | млн чел. | 130,0 | 104,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом | млн чел. | 75,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом | процентов | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | ||
1.1 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд» | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | шт. | 139 | 341 | 237 | 1 | - | - | - |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 6,7 | 9,0 | - | 0,1 | - | - | - | ||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы | процентов | 8,9 | 27,7 | 35,0 | 16,6 | 22,2 | 29,5 | - |
1.2 | Мероприятие «Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта» | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | - | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области - Кузбасса | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | шт. | - | 4 | - | - | - | - | - |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта | шт. | - | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта | шт. | - | - | - | - | - | - | - | ||
Количество приобретенных комплектов оборудования, станков, узлов, агрегатов, ремкомплектов и запчастей для пассажирского автотранспорта | шт. | 39 | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Региональный проект «Чистый воздух» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 | Мероприятие «Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год | процентов | - | 97 | - | - | - | - | - |
1.3.1.1 | Обновление подвижного состава общественного транспорта | Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта | шт. | - | 4 | - | - | - | - | - |
1.3.2 | Мероприятие «Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд» | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период | процентов | - | - | 96 | 90,5 | 88,9 | 86,7 | - |
1.4 | Мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры» | Техническая степень готовности строящегося объекта | процентов | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автовокзала, расположенного по адресу: Кемеровская область, город Белово, ул. Юбилейная, 2» | есть/нет | - | - | есть | - | - | - | - | ||
1.5 | Мероприятие «Строительство АГНКС» | Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС | единиц | 2 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Мероприятие «Приобретение пассажирского транспорта для муниципальных нужд» | Количество приобретенных автобусов для муниципальных нужд | шт. | 50 | 40 | - | - | - | - | - |
| Субсидии, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по приобретению пассажирского транспорта для муниципальных нужд | Количество приобретенных трамвайных вагонов для муниципальных нужд | шт. | - | 9 | - | - | - | - | - |
1.7 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения на территории Кузбасса» | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | процентов | - | - | - | 80 | 100 | 100 | - |
1.8 | Мероприятие «Внедрение системы безналичной оплаты проезда на автовокзалах и автостанциях Кузбасса при оплате билета на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах в междугородном сообщении» | Доля оснащения автовокзалов и автостанций терминалами безналичной оплаты проезда от общего числа касс | процентов | - | - | - | 70 | 100 | 100 | - |
1.9 | Мероприятие «Внедрение системы видеонаблюдения в общественном транспорте» | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | - | - | - | 30 | 40 | 50 | - |
1.10 | Мероприятие «Внедрение электронной формы разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде | процентов | - | - | - | 55 | 75 | 95 | - |
2 | Подпрограмма «Создание спутниковой мультисервисной сети» | Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального телевещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
Охват населения Кемеровской области - Кузбасса услугами регионального радиовещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - | ||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети «Интернет» | единиц | - | - | - | - | - | - | - | ||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания | процентов | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1 | Мероприятие «Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных комплексов связи | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Мероприятие «Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи» | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | шт. | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области - Кузбассе | |||||||||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Подпрограмма «Государственное регулирование в сфере транспорта» | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров | единиц | 24 | 24 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области - Кузбасса | поездок/ 1 житель | 105,0 | 105,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
3.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности органов государственной власти» | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы | процентов | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта от общего объема всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области - Кузбассе | процентов | 54,5 | 54,5 | 53,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | ||
3.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 125 | 125 | 83 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений | единиц | 274 | 195 | 71 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
3.3 | Мероприятие «Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения» | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
Средняя наполняемость вагона | чел. | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области - Кузбассе | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн чел. | 4,4 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,4 |
3.4 | Мероприятие «Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | 95,0 | 95,0 | - | - | - | - |
|
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области - Кузбассе | Окупаемость пассажирских перевозок автотранспортом с учетом компенсации из бюджета | процентов | - | - | 91,1 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы | процентов | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки» | Перевезено пассажиров воздушным транспортом | тыс. чел. | 11,0 | 50,0 | - | - | - | - | - |
Количество авиарейсов, выполненных организацией воздушного транспорта | единиц | - | - | 1 876 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
3.6 | Мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 309,6 | - | - | - | - | - | - |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Кемеровским городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 192,1 | - | - | - | - | - | - |
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Новокузнецким городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | 117,5 | - | - | - | - | - | - |
3.7 | Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (субвенции)» | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 356,2 | 371,9 | - | - | - | - |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении | тыс. чел. | - | - | - | 9 885,8 | 9 885,8 | 9 885,8 | 9 885,8 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении | тыс. чел. | 10 264,3 | - | 10 777,9 | 10 777,9 | 10 777,9 | 10 777,9 | 10 777,9 | ||
3.7.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Кемеровским городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 233,8 | 258,0 | - | - | - | - |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Кемеровского городского округа | тыс. чел. | - | - | - | 5 770,8 | 5 770,8 | 5 770,8 | 5 770,8 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Кемеровского городского округа | тыс. чел. | 3 619,9 | - | 4 191,8 | 4 191,8 | 4 191,8 | 4 191,8 | 4 191,8 | ||
3.7.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Новокузнецким городским округом | Машино-часы работы транспорта на маршрутах пригородного сообщения | тыс. часов | - | 122,4 | 122,8 | - | - | - | - |
Количество пассажиров, перевезенных по межмуниципальным маршрутам в пригородном сообщении, осуществляемым с территории Новокузнецкого городского округа | тыс. чел. | - | - | - | 4 115,0 | 4 115,0 | 4 115,0 | 4 115,0 | ||
Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду транспортом общего пользования, за исключением маршрутного такси, в городском сообщении по территории Новокузнецкого городского округа | тыс. чел. | 5 170,6 | - | 5 069,2 | 5 069,2 | 5 069,2 | 5 069,2 | 5 069,2 | ||
3.7.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Осинниковским городским округом | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Осинниковского городского округа | тыс. чел. | 155,4 | - | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 |
3.7.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Прокопьевским городским округом | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Прокопьевского городского округа | тыс. чел. | 881,9 | - | 959,3 | 959,3 | 959,3 | 959,3 | 959,3 |
3.7.5 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом Ленинск-Кузнецким городским округом | Количество пассажиров с правом получения мер социальной поддержки по проезду городским наземным электрическим транспортом по территории Ленинск-Кузнецкого городского округа | тыс. чел. | 436,5 | - | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 | 428,1 |
3.8 | Мероприятие «Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные населенные пункты» | Количество выполненных авиарейсов в труднодоступные и отдаленные населенные пункты Кемеровской области - Кузбасса | единиц | - | 50 | - | - | - | - | - |
3.9 | Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9.1 | Мероприятие «Государственная поддержка предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающих исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» | Количество работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты | тыс. чел. | - | 7,6 | - | - | - | - | - |
Количество обработок транспорта дезинфицирующими средствами | тыс. единиц | - | 117,6 | - | - | - | - | - | ||
Количество выполненных рейсов по доставке от аэропортов и железнодорожных вокзалов к местам самоизоляции пассажиров, прибывших в Кузбасс | единиц | - | 580 | - | - | - | - | - | ||
Машино-часы транспортной работы, выполненные в совокупности по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях | тыс. часов | - | 306 | - | - | - | - | - | ||
3.9.2 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» | Снижение количества пассажиров, отправленных с автовокзалов и автостанций | процентов | - | 80 | - | - | - | - | - |